油田公司质量体系文件建立和更新控制内容摘要:

1、神马集团有限责任公司 第十章 质量管理第一节 质量体系管理索引号 质量管理 002主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1质量体系文件的建立和更新控制 作废日期 作废执行人10121 草案供讨论用质量体系文件的建立和更新控制1 范围适用于建立和更新符合 系要求的质量体系文件的管理2 保公司按 证质量体系文件的使用和更改按照 系标准得到有效控制3 件换版后的旧文件的回收4 来文件统一由办公室接收登记后,由办公室按照体系文件发放要求发放到相关部门神马集团有限责任公司 第十章 质量管理第一节 质量体系管理索引号 质量管理 00210122 门内部使用的文件更新后可自行销 2、毁原文件,部门内部使用的各种质量记录可在确定保存期限,报送质量管理部门批准后,于第二方或第三方审核所需要的文件统一由质量管理部门确定和提供,各部门不得擅自向外部提供质量体系文件;对于调离人员所持有的文件,由各部门负责回收并及时上交质量管理部门;对于跨部门使用的质量体系文件更新后各部门未能按照要求将旧文件及时上缴质量管理部门的,量管理部应制订质量体系文件清单并将质量体系文件备案保存5 质量体系文件的建立和更新控制流程说明 及部门 步骤说明1 质量管理部质量体系经理审核各使用部门提出的文件编写申请,组织编写体系需要的文件2 文件编制部门经理负责组织编写质量管理部确定的文件,并对形成的文件予以审核以 3、保证符合质量体系要求3 文件编制部门经理将编写的文件提交质量管理部审核4 质量管理部质量体系主管确定文件编制部门所编制的文件是否适用于质量体系整体要求。 若适用,接步骤 5;若不适用,则转至步骤 25 质量管理部质量管理员编制部门制定的文件符合质量体系要求,给予该文件质量体系编号加以控制;并判断该文件是否跨部门使用。 若是跨部门使用,接步骤 6;若为部门内部使用,接步骤 十章 质量管理第一节 质量体系管理索引号 质量管理 00210123 草案供讨论用步骤 涉及部门 步骤说明6 质量管理部质量管理员对跨部门使用的文件,质量管理员负责征求文件使用部门对该文件的意见,依据使用部门提出的意见以及从整个体 4、系的角度出发决定对质量文件是否修改。 若需要修改,接步骤 7;若不需要修改,接步骤 件编制部门综合管理员对部门内部使用文件,在文件编制部门经理批准后,件使用部门 填写质量体系文件登记表和文件发放、件使用部门经理使用过程中发现文件因不符合生产经营需要、不符合法律、件编制部门综合管理员文件编制部门可直接对文件或相关条款进行修改,并填写文件更改申请表,量管理员质量体系主管质量管理员和质量体系主管根据质量体系要求分别审核其修改内容。 若批准其修改,接步骤 不同意其修改转至步骤 量管理部质量体系主管质量管理员同意文件编制部门的修改,质量体系主管签署文件更改申请表,质量管理员将文件更改申请表发回至使用部门,件 5、使用部门 更新文件并填写质量体系文件登记表和文件发放、回收神马集团有限责任公司 第十章 质量管理第一节 质量体系管理索引号 质量管理 00210124 草案供讨论用步骤 涉及部门 步骤说明登记表7 质量管理部质量管理员需要修改的文件,由质量管理员负责组织编制部门对文件进行修改,修改后文件转至步骤 68 质量管理员质量管理部经理使用部门经理质量管理员组织质量管理部经理和使用部门经理会签,并将会签后的质量文件提交总经理审批9 总经理 总经理依据企业的发展战略、质量方针、目标对质量体系文件进行审批。 若批准文件,接步骤 10;若不批准,则转至步骤 710 质量管理部质量管理员总经理批准下发后,质量管理 6、员负责将质量文件印制下发,并由发放部门填写质量体系文件登记表,使用部门填写文件发放、回收登记表11 使用部门综合管理员接到质量管理部下发的文件后,填写质量体系文件登记表;文件需要从部门下发到个人或工段的,领用人填写文件发放、回收登记表12 使用部门经理 文件在使用过程中是否被发现不符合生产经营需要或不适合法律、法规的需要而需要修改。 若需要修改,接步骤 12,若不需要修改,接步骤 用部门经理 未发现需要修改文件,使用部门严格按照文件执行神马集团有限责任公司 第十章 质量管理第一节 质量体系管理索引号 质量管理 00210125 草案供讨论用步骤 涉及部门 步骤说明13 使用部门经理使用部门综合管 7、理员发现需要修改文件,使用部门填写文件更改申请表,使用部门经理应签字确认,使用部门综合管理员将文件更改申请表提交质量体系主管审核14 质量管理部质量体系主管根据体系的运行状况和文件使用部门提出的文件更改理由以及征求文件编制部门和其它使用部门的意见,决定是否同意修改体系文件,若同意修改,接步骤 15;若不同意修改,使用部门继续按照文件规定使用文件15 文件编制部门经理质量体系主管同意修改文件则文件编制部门经理负责征求相关使用部门意见并组织对质量管理部要求修改的文件进行修改16 质量管理部管理员质量体系主管负责对修改后的文件进行审核,是否按照质量体系要求进行了修改。 同意其修改内容,接步骤 17;反 8、之,接步骤 1517 质量管理部经理质量体系主管同意修改后的文件,由质量管理部经理审核,同意其修改,接步骤 18;反之,转至步骤 1518 质量管理部质量管理员质量管理部经理同意修改后的文件,质量管理员组织使用部门和质量管理部进行会签,将会签后文件提交总经理审核19 总经理 总经理依据企业的战略、方针和目标决定是否同意该文件的修改。 若同意修改内容,接步骤 20;若不同意修改内容,转至步骤 15神马集团有限责任公司 第十章 质量管理第一节 质量体系管理索引号 质量管理 00210126 草案供讨论用步骤 涉及部门 步骤说明20 质量管理部质量管理员总经理同意修改内容后,由质量管理员填写文件更改通知单并经总经理签字生效,随后质量管理员应判断文件是否应该换版。 若文件换版,接步骤 20;若文件不换版,则转至步骤 1021 质量管理部质量管理员文件需要换版,使用部门综合管理员将旧文件交到质量管理部,换领新文件,转至步骤 10神马集团有限责任公司 第十章 质量管理第一节 质量体系管理索引号 质量管理 002主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1质量体系文件的建立和更新控制 作废日期 作废执行人9101。
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