公司差旅费报销制度1内容摘要:
公司差旅费报销制度1 公司差旅费报销制度为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本制度。 一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用) 、伙食补助费、交通补助费等各种费用。 住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。 1、住宿标准(单位:元/天):地区/人员 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下总经理 实报实销(含副总经理,下同)经 理 180 150 120 100其他人员 150 120 100 80(1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销,特殊情况经总经理批准方可报销。 (2)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。 (3)出差人员由单位接待,一律不予报销住宿费。 (4)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报销。 2、伙食补助费(单位:元/天):地区/人员 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下总经理 实报实销经 理 50 40 40 40其他人员 50 40 40 40二、差旅费的具体报销办法1、因公出差人员先填写“借支单” ,写清借款人、部门、用途、金额等事项,由部门负责人批准后,经领导审批后方可到借款。 2、出差人员回公司后,填写“差旅费审批报销单” , 后附所有本次出差原始报销凭证,在规定的限额内,经领导审核方可报销。 三、特别提示 1、出差人员回公司应在一星期内报账,出差借款,遵循“前账不清、后账不借”为原则。 2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费,应先征得领导同意,回公司后,单独填写“执招待费审批报销单” ,经领导核准签字后财务部方可审核报销。 3、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:(1) 出差目的地偏远,没有公共交通工具的;(2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;(3) 时间紧迫的、夜间办事不方便的:(4) 陪同重要客人外出的;四、生效 1、本规定自 2012 年 月 日起执行,解释权归公司行政部。公司差旅费报销制度1
阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。