bpm:钱啤系统流程概述(编辑修改稿)内容摘要:
借用 AR得客户付款功能,将付款人像客户一样处理,收款时,借:现金等 贷:其他应付款,付款时 (收负支票 ),借:其他应付款 贷:现金等 • 现金 /支票在当天或第二天交存银行 • 每天做收款报表并尽量注明发票号,客户代码,付款用途等 AR会计 • 在会计期末打印 AR报表 (分别按客户和销售员排序 )并分别送到销售部和客户 • 根据银行收款通知冲销客户欠款 • 在汇票模块中处理汇票及其他期票 • 使用借 /贷通知单功能处理退余款 • 在每一会计期末打印 AR帐龄报表 • 当退回暂收款项时,凭出纳通知抵销暂收款项 (付款应用 ) • 假如客户需对帐则打印 AR报表给客户 • 每一会计期末打印客户欠款给销售部和其他管理部门 • 每一会计期末还应当打印其他应付款明细报表 P 10 InFoPower Damp。 F To Be Process Map 采购员 A/P 会计 Y N 建立采购单 AP原物料 /固定资产等采购 仓库 接收发票 但不处理 入库单 /报销单 采购需求 三单检查 供应商 采购单 发票 发货 有采购单。 有入库单 / 报销单。 输入发票 Y N P 11 InFoPower Damp。 F To Be Process Map AP原物料 /固定资产等采购 责任人 过程描述 控制重点 采购员 • 业务暂时由手工处理 仓库 AP 会计 • 检查是否有采购单,如无则不接收发票 • 检查是否已收货,如没有则不输入发票 • 如已入库,则输入发票,并指明借方科目,系统会贷记AP帐户 • 注意需把 AP用量和费率差异帐户指定为所采购的原物料所属的会计科目 • 对非库存零件采购,则必须由采购员填写报销单并须取得相应的批准,用该报销单取代流程中的入库单,然后连同发票一起送到 AP会计进行处理 • 发票应当注明采购单号码送到财务部 • 只有当入库后或有报销单时才输入发票 • 业务暂时由手工处理 P 12 InFoPower Damp。 F To Be Process Map 采购员 AP会计 三单检查 发票冻结 输入发票 付款 供应商 发票错误 Y 输入抵冲证明 抵冲发票金额证明 N 发票数量 《 = 入库 /报销单 数量 发票单价 《 = PO单价 Y N 取消发 票冻结 PO错误 相应主 管批准 Y Y N P 13 InFoPower Damp。 F To Be Process Map 责任人 过程描述 控制重点 AP 会计 • 比较发票与入库单 (或报销单 )和采购单上的数量与单价是否一致 • 输入发票并转给出纳以备付款 • 接收抵冲证明并取消发票冻结 • 业务暂时不在系统中处理 采购员 三单检查 • 当发票与采购单和入库单 (或报销单 )不一致时,必须取得相应得批准才可。bpm:钱啤系统流程概述(编辑修改稿)
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件) —— 发票(列明作业明细、作业费用和支付条件) —— 借项和贷项通知单(用于调整客户所欠款项) 借项通知单:类似于发票,通常在运营商出于某些原因索费过低时使用 贷项通知单:运营商用于纠正索费过高的情况,通知客户所欠款项减少;或供应商因提供错误或残次零部件而减少运营商所欠费用 商业交易程序 —— 结算表(结账单):按月结算商品或劳务款 —— 支付(采用上述支付方式结算款项) ——
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