某印刷厂质量管理体系文件样本35个文件013内部审核控制程序(编辑修改稿)内容摘要:

表审核,总经理批准。 计划编写具有严肃和灵活性,其内容包括: 、范围、方法、依据和时间; ; ; ; 定时间及持续时间;。 在了解受审核部门的具体情况后,内审组长组织编制《内审检查表》,内审检查表应包括:审核项目、依据、方法等内容; 内审组长在内审前由审核组长召开一次审核小组会议,明确《审核实施计划》并进行任务分工。 将审核时间通知受审部门,受审部门如对内审时间有异议,由管理者代表协调解决; **彩色印刷有限公司 文件编号: QCQP013 版次: A0 版 内部审核控制程序 日期 : 20xx 年 06 月 20 日 第 2 页共 2 页 内审实施 首次会议 ,参加会议人员有本公司领导、内审员、各部门主管;。
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