ts程序文件内部质量审核控制程(编辑修改稿)内容摘要:

现客观、公正。 ,并提前二周送交受审部门主管和相关审核员。 ,接到审核日程表后,收集本部门涉及要素的活动凭证,落实审核前的准备工作。 《审核检查表》进行。 、查阅文件、检查现场、收集证据、求证 质量体系运行状况。 内部质量审核控制程序 修订状态: 0 日 期: 第 4 页 ,并将审核情况如 实记录在检查表上。 ,由审核员开具“不符合项报告”并交被审核部门主管签署确认。 ,并就质量活动能否确保质量计划的落实,体系运行是否正常有效,提出结论性意见并编写《内部质量审核报告》,审核组长签字确认后,报送管理者代表审阅后归档,作为工厂管理评审 的输入。 : (1) 厂长、管理者代表; (2) 质保部、受审核部门; (3) 不合格项所涉及的相关部门。 ,对不合格项制订纠正措施,交质保部备案。 ,并验证其。
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