质量管理体系内部审核全部资料24-25补充内审ok(编辑修改稿)内容摘要:
果, B)顾客的反馈,包 括 满意度的测量结果和与顾客沟通,反馈的结果; C)过程的业 绩 和产品的符合性,包括产品的测量和监视的结果; D)预防和纠正措施的状况,包括对内审日常发现的不合格项,所采取的 措施,及有效性的监控结果; E)可能 影 响质量体系的各种变化; F)质量管理体系的运行状况,在各部门工作总结中充分体现。 输出:管理评审报告,主要体现为资源需求。 相关记录由管代保管,一般为三年。 受审核部门:总经理及管代 第 2 页 共 2 页 内。质量管理体系内部审核全部资料24-25补充内审ok(编辑修改稿)
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