质量体系文件纠正预防措施控制程序(编辑修改稿)内容摘要:

应跟踪调查实施情况,并负责进行验证有效性。 对成品贮存或交付给顾客发生的不合格,按《 与顾客有关的过程控制程序 》执行。 文件编号: KW/QMB11 文件名称:纠正和预防措施控制程序 版本号: A/0 页 码: 第 2 页 共 3 页 QUALITY FIRST! 组织活动,质量先行。 内部质量审核发现的不符合项,由审核小组以不符合项报告的形式通知责任部门并制定纠正措施,责任部门应在规定的时间内纠正不符合项,品质技术部或内部质量审核员负责进行跟踪检查验证,具体按《内部质量审核控制程序》实施。 如果对不合格的调查分析、纠正涉及到质量体系文件的有效性,需对有关文件进行修改和补充,应按《文件控制程序》进行。 对。
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