程序文件754顾客财产控制程序(编辑修改稿)内容摘要:
财产清单》,物资在途通知及到货情况,及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。 顾客财产开箱验证时,采购业务部、工程部参加验证。 进货验证按《进货 检验和试验 控制程序》执行,发现缺件、损坏、不适用情况,按《不合格品控制程序》执行。 本公司 的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。 顾客财产管理 仓库 负责储存和保存工作。 经验证发现缺件、损坏、不适合的财产,在待处理期间,库房应作好标识并负责代管。程序文件754顾客财产控制程序(编辑修改稿)
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理制度,仓库管理员应对所有进出货物资进行库存台帐登记、物资清点及 物料标识牌 变更。 经常盘点库存物资,帐物卡应一致,不一致应做盈亏报表,经公司领导批准后进行调整; 贮存品的定期检查 仓库管理人员每月对贮存品定期检查。 如发现损坏等质量问题,应开《报废申请单》通过 工程部 复检,并做好库存品的检验记录; 超期物资的处理 仓库应对超过 一年 无流动的呆滞物料进行提报,以便 业务 部门进行消化处理
副本发放使用部门 ,以便管理。 ) 检测设备的周期校验 a) 校验周期:按《检测设备校验周期分类指引》执行; b) 内部校验:由品管课会同训练合格的校验人员进行校验: 1) 品管课负责编制《检测设备校验作业书》; 2) 校验人员应学习《检测设备校验作业书》。 c) 送外校验:由国家或海外认可的校验单位校验,校验后应提交相关的校正结果记录,并取回授权证书复印件; d) 不需校验
程部。 个别重要的监视和测量装置按操作规程规定,由使用者做好设备使用记录。 监视和测量装置的检定和校准: 由工程部制订公司《监视和测量装置检定计划表》并组织实施,计划内容包括: a. 各设备检定、校准部门(或人); b. 各设备检定、校准周期及时间。 监视和测量装置的检定、校准由质量部计量员专职负责实施,并做好检定、校准记录。 凡法定计量仪器设备及本公司暂无能力检定或校准之监视和测量装置,均由
后挂上相应的标识。 经批准作 “让步接受 ”处理的物料可暂放仓库合格品区,由 质检 员对此批 原材料、辅助材料 做上 “让步接受 ”标识,生产 出 的产品隔离处理并标识清楚。 只有明确标示 “合格 ”、 “让步使用 ”的 原材料、辅助材料 ,仓管员才能办理入库手续及发放生产部门使用。 程序文件 文件编号 Q/ 版本号 /修改状态 A/0 检验和试验状态控制程序 页 码 第 2 页 共 2 页
成品的标识和记录: 所有入库的成品 或半成品 须有明确的标识和登记,内容包括产品名称、型号、 批号、 检验员、生产日期及标准号,并都应挂合格证或放在合格区内。 对不合格品和废品应隔离并标识(或用区域标识)。 有标识要求的工序 岗位操作工及质检员如发现无标识或标识不清的工件及产品不得继续流转,并由质检员送到出现无标识不清的工序重新进行标识。 生产设备的标识由生产部负责 ,标明编号、名称、型号
; 程序文件 文件编号 Q/ 版本号 /修改状态 A/0 页 码 第 3 页 共 5 页 作好设备管理的有关记录。 生产过程中的检验工作: 质检员 应定期或不定期对 产品进行 巡回 检验 和定点抽检 ,检验结果由质检员进行记录; 各岗位操作工对上道工序转来的 产品 应进行检验并对本工序生产的 产品 进行自检,如发现上道工序检验缺项或其它疑问应 立即向质检员报告; 生产工人配合质检员做好检验工作