程序文件19内部审核程序(编辑修改稿)内容摘要:

.审核范围; C.审核频次和方法; D.实施审核和报告结果的职责及要求。 4. 4审核准备 4. 4. 1成立审核组 内部审核程序 文件编号: BF/ 页码: 3 管理者代表在审核前十天任命审核组长及审核员组成审核组。 审核组长及审核员必须经过内审员培训,并具有内审 员资格证书且被审核部门和工作无直接责任和关系的人员。 4. 4. 2审核范围 A.常规审核的范围为所有体系部门和要素; B.追加审核的范围由管理者代表及审核组长共同决定。 4. 4. 3审核组长负责制定《环境管理体系审核实施计划》,其内容必须包括:进行本次审核的目的、范围、审核依据、时间、日程安排、审核组成员名单及其他事项。 4. 4《环境管理体系审核实施计划》报管理者代表审批后由审核组提前七天发至被审核部门。 4. 4. 5编制内审检查表 每个审核员应编制《内审检查表》经审核组组长审核后实施。 4. 4. 6审核员准备好审 核所需工作文件(包括 ISO14001标准、环境管。
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