某建筑工程公司15质量手册-08测量分析(编辑修改稿)内容摘要:
a) 监理工作检查的频次,监理工作检查方法。 b) 监理工作的质量标准(详见〈项目监理工作质量标准〉)和项目监理 各关键过程的接收准则。 c) 检查应形成记录,记录应指明经授权对监理服务放行的责任人以作为该项目监理工作符合要求的证据。 d) 当所监理项目未实现监理规划所策划的目标时,或监理资料不符合要求除非得到公司授权人员的批准,凡适用的场合还应由顾客批准,否则不能放行交付监理服务和监理文件。 不合格控制 公司质量管理体系中涉及的不合格包括两种:一种是公司质量管理体系运行中的不合格项,另一种是工程施工中出现的不合格品。 质量管理体系运行中的不合格项的控制,见〈纠正措施和预防措施控制程序〉。 工程施工中出现的不合格品包括 工程材料、工程样品、产品。 尽管本公司不提供工程材料、工程样品、不生产产品,但本公司也必须对其不合格品进行控制, 公司制定了〈不合格品控制程序〉,其中规定了: a) 不合格项和不合格品的识别准则。 b) 对不合格品的标识。 c) 对不合格品必须采取的措施,以防止不合格项和不合格品的非预期使用和应用。 d) 对不合格品的处置方式和权限。 e) 对不合格项和不合格品进行处理后的验证要求。 数据分析 公司制定了〈数据收集、整理分析制度〉,规定了数据确定、收集和统计分。某建筑工程公司15质量手册-08测量分析(编辑修改稿)
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公司按照 GB/T19001:20xx 标准要求,建立了质量管理体系,形成文件,加以保持和实施,并予以持续改进。 公司对质量管理体系所需的过程进行了识别,这些过程包括: A:管理职责 :采用 GB/T19001:20xx 第五章“管理职责”的全部过程; B:资源管理 :采用 GB/T19001:20xx 第六章“资源管理”的全部过程; C:产品实现 :采用 GB/T19001:20xx
统资料。 程 序 文 件 版 本 A/0 标题: 内部审核程序 页 次 1/8 目的 为了验证质量管理体系是否符合产品实现策划的安排,符合标准和质量手册及程序文件规定的要求,并得到有效实施与保持,以便及时发现存在问题,采取纠正措施,使质量管理体系持续有效运行。 适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系所覆盖的产品、工程和所有部门的内部审核。 职责 管理者代表: A:全面负责
代表任命 .3内部沟通 .1服务过程控制 .2服务过程的确认 .3标识和可追溯性 .4顾客财产 .1顾客满意 .2内部审核 .3过程监视和测量 .4服务检查和测量 .1持续改进 .2纠正措施 .3预防措施 总经理 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ ● △ ●
b) 提供适当培训或采取其他措施,以满足这些能力需求。 c) 对所提供的培训及采取的其他措施的有效性进行评价。 d) 通过建立实施沟通过程,使每一位员工都能认识到他们所在岗位及工作的相关性和重要性,以及如何通过自己的工作为实现公司质量目标做出贡献。 e) 保存每位员工的聘用、培训、教育、岗位资格认可和经验的适当的记录。 详见〈人力资源管理制度〉
检测单位为公司的外委单位,属于公司的供方。 公司制定了〈外委单位管理制度〉,以确保协助监理单位和检测单位符合监理规范和合同要求。 外委单位的选定由副总经理批准,综合经营部根据〈外委单位管理制度〉的规定组织对外委单位进行评价,评价选择应予以记录并形成合格外委单位名册。 公司所用的检测计量器具的采购必须确保符合国家和地方技术 标准的要求。 其采购和使用管理的实施由工程部负责,采购由副总经理批准。
○ 9 完成总经理交办的其他工作。 行政办 ○ 1 负责公司的印章管理,负责公章的使用。 ○ 2 对公司质量管理体系文件进行归口管理。 ○ 3 负责公司人力资源管理工作。 ○ 4 负责监理工作所需设备设施、用品的购置与管理工作。 ○ 5 保持良好的公司办公环境。 ○ 6 做好企业的对外宣传,负责接待外来单位人员,处理公司日常行政事务。 ○ 7 负责公司营业执照的年审工作。 总工室 ○ 1