手册内b8部审核控制程序程序文件(编辑修改稿)内容摘要:

天向各有关部门负责人通知确切的审核日期,追加审核亦应及时通知上述负责人。 审核实施 召开首次会议: a) 审核组组长主持,总经理或质量负责人、内审员、各受审部门负责人或其代表参加。 b) 宣布审核的性质、目的、范围、依据、方法和议程。 c) 介绍审核组成员及其分工。 d) 提出对受审部门的要求。 授权内审员 审核计划 检查表 审核实施 开具不合格报 告 制定纠正措施 内审报告 验证纠正措施 程序文件 B8内部审核控制程序 第 2 页 共 2 页 版次 /修订状态: A/0 日期 : 2 2 2 2 2 2 e) 由审核组组长委派一名内审员记录。 现场审核 a) 内审员依据 《质量体系内部审核检查表》实施现场审核,当发现不合格时,应寻找客观证据并与被审方负责人共同确认事实。 b) 内审员编写《不合格报告》。 内容包括:受审核部门及其负责人、内审员、审核依据、不合格。
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