年青岛起田服装公司采购管理控制程序(编辑修改稿)内容摘要:
《合格供方名录》等由采购部保管。 采购文件发放前,应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。 采购产品的验证 组织应确定并实施检验或其他 必要的活动,以确保采购的产品满足规定的采购要求。 对采购产品的验证,可以有如下几种验证方式: a) 由质检部对进货产品进行检验验证,执行程序文件 《产品的监视和测量控制程序》。 b) 由顾客在本公司现场实施验证; c) 由本公司在供方现场实施验证 ; d) 对后两种情况,采购部及控制外包过程的相关部门应在采购文件中规定验证的安排和产品的放行方法。 e) 验证活动可包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式并按相应的检验规程进行验证。 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任,也不能排除其后顾客拒收的可能。 《仓库管理规定》 《采购管理规定》 《产品的监视和测量控制程序》 《产品检验规程》 5. 5 《采购物资分类明细表》 6.质量记录 保存期限 《 采购申请单 》 三年 《供方评定记录表》 三年 《合格供方名录》 三年 《供方日常管理表》 三年 《供方评定调查表》 三年 《供方业绩评定表》 三年 采购申请单 表号: QTFZ/ 编号: 客户名称: 订单号 款号: 序号 资材名称 颜色 规格 需用量 库存量 采购量 备注 编制: 日期: 批准: 日期: 供方日常管理表。年青岛起田服装公司采购管理控制程序(编辑修改稿)
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