塑胶厂质量检验手册塑胶厂手册3-质量检验(编辑修改稿)内容摘要:
規定類 1 辦法類 2 標準類 3 部門代號對照表 : 部門名稱 代碼 部門名稱 代碼 總經室 1000 品管部 1200 品保會 11000 品質標準課 1210 塑膠部 1300 品質檢查課 1220 塑膠課 1310 品質工程課 1230 噴印部 1700 品保課 1240 噴印課 1710 業務課 1500 生產工程 1330 倉管課 1530 生產計劃 1340 采購課 1510 工模部 1400 物控課 1520 模具設計課 1410 文控課 1650 電腦加工課 1420 資訊及系統課 1600 工模工程課 1430 成本會計課 1610 工模制造課 1440 財務課 1620 工模維修課 1450 人力資源課 1630 廠務課 1640 標準或組識變動時 , 不影響部門代碼 , 等重新發行時再變更 . 編號范例說明一標準化管理規定 . 1—1100—001 流水號 (規定類第一個文件 ) 部門碼 (代表品保會 ) 分類碼 (規定類 ) 發行日期 : 20xx 年 12 月 14 日 標準化管理規定 分 類 編 號 : 11100002 修正日期 : 20xx 年 12 月 12 日 第 04 版 第 06 頁共 24 頁 標準書之修改 . 廢止時機 : 標準書在下列情形下可以填 標準書修改 . 廢止申請表 (如附件 14)經主 管核準后向標準總庫提出修改 , 廢止申請 . A) 標準書部分有不切實際或滯礙難行 . B) 公司組織變更須作管理調整 . C) 國際標準或按規定版次變更 . 如 ISO9001 之版次變更 D) 因應外部環境變化之調整 . 標準書的修改和廢止之文件保存及保存期限由文控中心依要求而確定 . 一 般原則保留到第二次改版 , 一些特殊文件視具體情況而定 . 外來文件之處置 外來文件包括設計 . 檢測及品質管理等使用之國際標準或外來文件之設計 . 加 工 . 檢測用軟體或客戶提供之設計圖 . 加工 . 檢測用軟體等 . 外來文件須依公司規定之標準書立案 . 審議 . 核決 . 發布及原稿保管規定執行 . 外來文件之鑒別 A) 凡外來文件統一由文控中心分類 . 編號 . 立案 . 由相關部門審議核決由文控 中心統一發布 . B) 文控中心收到到外來文件時在文件的右下角 (視文件版面需要可于適當處 )蓋 上統一的外來文件管制章 : 外來文件管制章如下 : 對方公司名 對方公司代碼 文控中心編號 外來文件種類 版 次 第 版 第 ____頁共 ____頁 收文日期 年 月 日 立 案 審議 核 決 外來文件之編號 : A) 外來文件公司名用一位英文字母代表之 : 例如 : A—甲公司 B—乙公司 C—丙公司 B) 外來文件種類 : 用一位阿拉伯數表示之 . 例如 : 1—訂單類 . 2—訂單變更 (追加或減少 ) C) 目前本公司的外來文件細分如下表 : NO 外來文件內容 NO 外來文件內容 1 訂單 5 產品檢驗標準 2 訂單變更 減少追加 6 品質投訴抱怨 3 模具圖紙 7 政策法規或國際標準等 4 模具圖紙變更及通知 8 其它類 D)外來文件流水碼為 (口口口口 )4 位阿拉伯數 , 從 0001—9999 止。 外來文件為一個月存檔一次並標識之 , 外來文件一般至少保存三年 . 文件鑒別 發行日期 : 20xx 年 12 月 14 日 標準化管理規定 分 類 編 號 : 1- 1100- 002 修正日期 : 20xx 年 12 月 12 日 第 04 版 第 07 頁 共 24 頁 標準書之規定 . 辦法類于本文局部修訂時 , 僅需更改該頁次修訂版次而不 需改發行版次 , 遇有重大修改如重新制定或改版次達 10 次者 , 可修改發行版 次且本文之修訂版次應調整歸回原先之起始次 , 而發行及修訂版次皆以阿拉伯 數字 01. 02. 03……. 表示 . 屬部門內之標準類修訂版次或發行章節之日期 作為發行識別 , 修訂版次以 阿拉伯數 01. 02. 03……. 表示 . 表單設計與管制 : 表單之定義 : 所謂表單 , 系指為處理各項資料而設計格式 , 經統一印刷之用紙 , 包括報表 . 單據 . 傳票 . 及一般事務處理用紙而言 . 表單之類別 : A) 正式表單 : 凡表單經核準公布實施 , 正式使用並經表單管理部門賦予編 號之表單稱之 , 得以印刷方式使用之 . B) 臨時之表單 : 凡因特殊用途而使用之臨時性表單稱之 . 原則上以影印方式 使用之 . 表單之管理 : 表單管理由文控中心司其責 . 正式表單屬標準化案中之表單合並呈核即可 , 但若是單行表單則必須附上 簽呈 , 經部門主管審議 , 文控中心會審 . 編號 . 經理核決后才可印制使用 . 正式表單無論是屬標準化案中之表單或是單行表單 , 文控中心應列管 , 並應 予以登錄在 “表單登錄表 ”中 . (如附件 15) 正式表單之印制由總經室負責 , 臨時表單之影印由各單位自行處理 . 表單之內容 : 表單本體 : 系指表單上之項目及其記述內容 , 其包括之資料須符合下列特性 : A) 必要性 : 就表單功能所列之項目均應列入 , 不必要者不列 . B) 系統性 : 各項資料之關系 , 應彼此連貫而有系統 . C) 明確性 : 文字表達 . 格式設計應明確易于了解 . D) 以 5w2h 去設計表格內容 , 即 What (什麼事情 ? )Why (為什麼要做 )When (何 時 ? ). Where (何地 ? 何部門 ? ). Who (誰來執行 . 經辦審議批準 ) How to do (如何做 ?) How much (經費 . 核決 . 權限 ? ). 表單名稱 : 表單名稱能確實簡要表達該表單之功能 . 填表部門名稱 : 填表部門最小至「課」為止 , 其規定如下 : 發行日期 : 20xx 年 12 月 14 日 標準化管理規定 分 類 編 號 : 1- 1100- 002 修正日期 : 20xx 年 12 月 12 日 第 04 版 第 08 頁 共 24 頁 a) 全公司通用表單 : 「 」部或 「 部 (室 )」或 「 部 (室 ) 課」 b) 部門內專用表單 : 「 室」或 「 部 課」 表單聯次流程及顏色 : a) 各聯順序依業務決定 , 原則上自存聯為一聯 . b) 各聯表單應在表單右方注明所有聯次流程 , 其表達方式如下 : 一式二聯 1. 倉管課 —會計課 2. 倉管課存 c) 若表單超過五聯次或表格空間 不足者 , 每聯得僅注明該聯流程 , 其表達方式如 下 : 一式五聯 : 1 業務課 —生產部 . d) 表單視需要得以不同的顏色區分之 . 呈核順序 : 呈核順序依核簽人員職務 , 於表單適當位置 , 由上至下或自右向左依低階至高 階之順序排列 . 表單編號 . 規格 . 紙質 表單編號 . 以表。塑胶厂质量检验手册塑胶厂手册3-质量检验(编辑修改稿)
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