五芳斋20xx年手册及程序文件01文件控制程序ok(编辑修改稿)内容摘要:

) 工 作 内 容 主管 (相关) 记录要求 管理体系手册、程序文件组织评审。 品控部 《文件评审确认 表 》 其他文件组织评审。 文件起草部门 《文件评审确认 表 》 评审记录归档汇总。 品控部 ―― 评审时间:每年底 文件评审的时机: a)产生重大的质量 /安全事件或顾客的重大投诉后; b)纠正和预防措施后; c)内外部审核后; d)管理评审后; e)文件使用中发现原则问题后。 ―― ―― 各职能部门提出文件更改申请,填写文件更改通知单。 修改提出部门 《文件更改通知单》 或《企业标准制定、修订申请表》 审核、批准。 原审核批准人 《文件更改通知单》 统一更改(更改方式:划改(仅限第三层文件)、换页、换版。 ) 品控部 直属部门 ―― 更新《文件控制清单》 更新《 部门受控文件持有清单》 品控部 各部门 《文件控制清单》 《部门持有受控文件清单》 提出作废申请。 按“文件发放(回收)记录表”。
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