金御企业(制造贸易)公司管理责任程序(程序文件汇编)(编辑修改稿)内容摘要:

(業務部 ) 樣品申請跟催表 生管確認 樣品送達 品保部檢驗 備 貨 客戶樣品需求 客戶確認 文 件 與 資 料 管 制 程 序 ================================ 文 件 編 號 : ALQPM0501 修 訂 記 錄 製修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內 容 摘 要 頁 次 版本 / 版次 總頁數 核准 審查 製作 - 發 行 - A/0 6 金御企業有限公司 文 件 與 資 料 管 制 程 序 文件編號: ALQPM0501 頁 次:1/6 的:確保品質系統所使用之文件處理迅速、正確流通、應用及管制、以確保各相關部門能適時獲得有效之最新文件。 圍:本公司所生產之產品自客戶開發、供應商找尋、採購、船運、檢驗測試至出貨等各階段作業中之製作及管理均屬之。 責: 文件核准: 品質手冊、程序文件、 作業 /檢驗標準書及表單由總經理核准。 文 件分發、回收、銷毀及管制:文件管制中心 ()。 文件制、修訂及廢止:原制訂部門執行,按 核准。 文件審查:由管理代表統一審查。 . 註:本公司文件類別區分: 1 一階文件:品質手冊 2 二階文件程序文件:管理責任、合約審查、內部稽核等,如品質手冊內所訂定各項程序 3 三階文件作業 /檢驗標準書:作業 /檢驗標準、使用手冊、技術文件、檢驗標準、圖面 ....等之資料文件均屬之。 4 四階文件表單:校驗記錄、矯正記錄、測試/報告、保養記錄、訓練記錄 .... 等。 5 外來文件 :客戶資料、標準等,以及本公司程序文件或工作指導書所依據並引用之標準均屬之。 6 本公司程序文件或工作指導書均以影印發行之書面資料作管制,未來如有軟體或軟體拷貝,將另行修訂本程序以規範之。 : 文件管制作業流程如附件一 文件編碼系統:各類文件之制訂、修訂均需由擬案單位依文件編碼系統編號 管理。 金御企業有限公司 文 件 與 資 料 管 制 程 序 文件編號: ALQPM0501 頁 次:2/6 文件編碼系統 □ □ - □ □ □ - □ □ □ □ 表流水號 表文件類別 表公司名稱 取英文字 “AL”表之 文件類別: QAM 品質手冊 QPM 作業程序 SOP 作業標準書 SIP 檢驗標準書 FOR 表 單 OUT 外來文件 流水號:一、二 階文件之流水號以 ISO 條文之順序為前兩碼,延申出之 程序書,依 0 02…之流水號編號應用。 SOP、 SIP 作業程序與 FOR 表單, 流水號以程序書編碼之編碼,依順序加上 0 02…以此類推。 有關政府機構及海關、銀行之文件不列入。 文件管制中心對各部門/單位之文件編號應以「文件管制總覽表」列表管制, 不得有重複或誤用之情形。 版本/版次: 第一次制訂之原版以A/0表示, A版第一次修訂以A/1表示,依此類推。 為避免 版次修訂次數太多,影響文件之真實內容,凡版次經 9 次修訂後,原制訂單位得變更版本,發行第B版﹑第C版 ...等。 外來文件之版本版次之更新由文件管制中心每年要求品保單位向原製訂發行單位或至中央標準局核對,適時取得新版。 並以「文件管制總覽表」更新記錄新版資料。 文件制訂修訂、廢止作業 : 文件之制訂作業:視需要由適當部門指定專人完成擬案後,由管理代表執行審查,再依文件編碼系統予以編號,並填寫「文件分發繳回記錄表」。 所有文件在核准、頒佈發行等各階段,若有異議 時得隨時退回原制訂部門/單位修改之,必要時得召開臨時審查小組會議修訂之。 金御企業有限公司 文 件 與 資 料 管 制 程 序 文件編號: ALQPM0501 頁 次:3/6 文件之修訂作業:各項品質文件在實際作業中,若有不合現狀、須修改或增訂者,得由發現單位或起議者填寫「文件修訂、廢止申請單」,提出修訂原因交原制訂單位研議修改之,修訂完成後之文件,其審查、核准、發行等作業程序同 . (權責規定)。 文件之廢止作業:文件廢止之申請、核准等作業同 (文件之修訂作業)。 但文件廢止後,原文件編號之版本/版次不可再重複使用。 文件修訂內容或變更性質(適用時)記錄於「文件修訂、廢止申請單」,並由文件管制中心將修訂編號或修訂摘要轉載封面頁之修訂記錄內。 文件分發、回收作業: 經核准之文件,得由文件管制中心保管並以「文件管制總覽表」列管,再擬「文件分發繳回記錄表」經原制訂單位審核並按 規定核准後,影印適當份數並於封面加蓋「發行章」,並請收文單位簽收。 修訂及廢止時,須由文件管制中心依原分發單位回收所有舊版文件,回收時須注意數量及內容之完整 性,並記錄於「文件分發繳回記錄表」上。 文件之修訂及廢止,經核准後,舊版失效文件應於新文件發行之同時,收回銷毀之,若分發單位沒有改變則「文件分發繳回記錄表」不需再經核准 .若舊版有暫時沿用需求時,得於「文件修訂、廢止申請單」上說明待文件失效時再收回銷毀之。 對外文件之分發,可由適當之對外單位代簽收之,分發時應加蓋「發行章」(含發行日期)及「參考章」並以「對外文件分發記錄表」記錄;失效或作廢之文件則不另行通知且不予回收。 外來文件之分發: 客戶提供之圖面、 規格或技術資料,由業務部轉文管中心以「文件管制總覽表」列管,如為生產規格時並以「文件分發繳回記錄表」發行管理。 外來之標準、規定等由文件管制中心保管,供各單位借閱參考,除有實際生產或使用需求經申請核准發行者外,原則不予分發。 文件保存、銷毀作業: 文件保存: 各文件類別之保管: 金御企業有限公司 文 件 與 資 料 管 制 程 序 文件編號: ALQPM0501 頁 次:4/6 、程序文件、 作業 /檢驗標準文件及各式表單之原稿,均由文件管制中心列帳保管。 文件之保存:對外發行不列管者不適用 (一﹑二﹑三階文件)之保存,由文件持有人或部門主管負責、品質記錄則按【品質記錄管理程序】規定保存。 ,文件管制中心須註記回收情形,於「文件分發繳回記錄表」之繳回欄上記錄;任何單位均不得保有舊版之正式文件(加蓋「發行章」者),但文件管制中心則須對歷次版本制訂及修訂之原案(未加蓋「發行章」)蓋「作廢章 」後予以保存,並與有效文件分開。 文件銷毀: 由各單位回收之所有舊版及廢止文件,須由文件管制中心銷毀之。 (文件管制中心僅需保留最近三版之版本/版次之原案文件) 已逾保存期限之記錄、資料等,得由各類記錄之保管單位自行銷毀之。 文件之檔案管理: 除文件管制中心得依規定影印適當份數發行外,使用單位不得影印任何正式文件。 文件如發現有缺頁、破損、字跡模糊等缺陷,使用單位應填具「文件補發申請單」向文件管制中心申請 補發,不得借(調)其它單位之文件以 影印方式自行處理,而文件管制中心對於破損、字跡模糊等缺陷之頁次,應於補發之同時進行回收作業,並銷毀之。 文件之分發份數如不夠時,應由使用單位主管直接與文件之原制訂單位主管協調,修訂文件之分發單位及數量(依 規定辦理核准);文件管制中心再依修訂後之「文件分發繳回紀錄表」予以分發。 文件管制中心須每年或視需要發行其保管所有文件之「文件管制總覽表」,供各使用單位核對其所使用文件是否為最新之版本/版次。 現場使用之文件必須置於作 業場所,非現場使用之文件,則由各使用單位主管或指派專人自行集中管理,另任何人均不得於正式文件上加註標記或書寫任何文字、符號等,以確保文件之正確性。 金御企業有限公司 文 件 與 資 料 管 制 程 序 文件編號: ALQPM0501 頁 次:5/6 文件管制中心均須設有專人管理,且其文件之管理必須納入內部品質稽核項目中,以確保資料之正確使用。 文件之借(調)閱規定:如非使用單位欲借(調)閱正式文件,須先填寫「文件借(調)閱申請單」呈主管核准後,再向文件管制中 心借(調)閱,並須在限期內歸還。 暫行文件之發行: 發行時機: 發行程序:依一般文件制訂及發行程序處理 (參照 項及 項條文 ),但須於文件上標示「暫行章」字樣及日期,有效期間,逾期則自動失效,各受文單位自行按規定銷毀之,文件管制中心不予回收。 : 品質記錄管理程序 ALQPM1601 6. 使用表單 : 文件管制總覽表 ALFOR050101 文件分發繳回記錄表 ALFOR050102 文件修訂﹑廢止申請單 ALFOR050103 對外文件分發記錄表 ALFOR050104 文件補發申請單 ALFOR050105 文件借 (調 )閱申請單 ALFOR050106 金御企業有限公司 文 件 與 資 料 管 制 程 序 文件編號: ALQPM0501 頁 次:6/6 附件一:文件管制作業流程 NO NO 回 收 舊 記 錄 銷 毀 記 錄 、 管 制 分 發 頒 佈 核 准 編 號 審 (管理代表 ) 查 文件制訂/修訂/廢止 採 購 管 理 程 序 ================================ 文 件 編 號 : ALQPM0601 修 訂 記 錄 製修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內 容 摘 要 頁 次 版本 / 版次 總頁數 核准 審查 製作 - 發 行 - A/0 5 金御企業有限公司 採 購 管 理 程 序 文件編號: ALQPM0601 頁 次:1/5 的:確保採購事務之順利進行,且能適時、適質、適量、適價供應客戶所需之產品。 圍:應用於客戶所需產品品質有關之產品採購。 : 採購單位: 採購人員負責供應商之開發與評鑑。 採購人員負責訂購原料之協商與採購事務之辦理。 採購主管負責「採購單」之簽。
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