某食品公司质量管理手册、程序文件、管理制度和表格全套(82个文件)cx008内部质量审核控制程序(编辑修改稿)内容摘要:

内部质量审核控制 程序 CX 00820xx Page 2 of 3 质量求精,开拓市场;完善服务,忠诚 守信。 、 管理者代表任命内审组长和内审员,内审员不得审核自己的工作。 、 由内审组长策划审核并编制本次“审核实施计划”,经管理者代表审核批准后实施,具体内容包括: a)、 审核目的、范围、方法、依 据; b)、 内部审核的工作安排和审核组成员; c)、 审核时间、地点、受审部门及审核的条款。 、 内审组长于内审前五天将审核计划通知受审部门,受审部门如对内审时间有异议,应在内审前三天通知内审组长。 、 内审员应通过培训并取得资格。 、 内审的实施 : 、 首次会议 : a)、 参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到,审核组长主持会议; b)、 会议内容:由组长介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和内审日。
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