s集团审计法律部职能及岗位职责说明书(编辑修改稿)内容摘要:
中国最大的管理资源中心 第 4 页 共 8 页 负责集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块的内部审计 测试和评价集团本部和基础设施、房地产、金融三大板块的内部管理与控制制度及风险管理情况 作为集团选派监事,履行监事职责 起草集团内部审计规划、年度内部审计计划和预算草案 起草内部审计报告和专项审计 调查报告 起草集团内部审计工作制度和相关细则 审核内部审计工作底稿 跟踪检查审计意见的落实情况 保持与基础设施、房地产、金融三大板块下属公司内部审计机构的联系,并指导其工作 部内分配的其他工作 任职资格条件 : 遵守内部审计职业道德规范 硕士研究生以上学历,审计、经济、财会相关专业 审计、经济类高级技术职称,具备注册会计师资格 掌握管理控制、财务会计知识,熟悉相关法律法规 精通审计理论和技术方法 很强的书面、口头表达能力和沟通能力 8 年以上相关工作经验 (三)内部 审计主管 2(高级审计师) 中国最大的管理资源中心 第 5 页 共 8 页 岗位职责: 负责科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社的内部审计 测试和评价科技、酒店、贸易三大板块和能达公司、资本市场杂志社的内部管理与控制制度及风险管理情况 作为集团选派监事,履行监事职责 起草内部审计报告和专项审计调查报告。s集团审计法律部职能及岗位职责说明书(编辑修改稿)
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