iso程序文件404文件控制程序b(编辑修改稿)内容摘要:
控制程序 品质管理部 B/0 5/12 程 序 文 件 细 则 确保文件的有效性 文件发放 文件登记 确认 确保文件的适用性 DWQamp。 EF40417(版本: B/0) DW 东莞东原电子有限公司 A4( 297*210mm) 工程流程图 输入物 主要活动(作业内容) 输出物 选择条件 相关部门 相关文件 /记录 必须 选择 主管 协助 质量 /环境文件 /环境文件需要修改时,各部门的文件编写者需确认修改的内容。 /环境文件的修改是必要的,则由文件编写者填写“ 文件修订 /废弃申请单 ”向部署长报告。 文件修订/废弃申请单 ○ 相关部门 品质管理部 文件修订 /废弃申请单 质量 /环境文件 认。 单。 ISO9001: 20xxamp。 ISO14001: 1996标准的要求相一致。 ,传阅各部门,达成共识。 文件修订/废弃申请单 ○ 相关部门 品质管理部 文件修订 /废弃申请单 质量 /环境文件 /环境文件登记到“文件管理台帐”内,并将复印件分发相关部门。 /环境文件的版本以( … )标识,最初版本以( A/0)标识。 ( )标识。 文件管理台帐 ○ 品质管理部 相关部门 文件管理台帐 最新版质量 /环境文件 /环境文件分发到相关部门并回收旧版文件。 旧版文件 ○ 品质管理部 相关部门 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制(改)定日期 版本 页码 DWQamp。 EP40404 文件控制程序文件细则 文件控制程序 品质管理部 B/0 6/12 程 序 文 件 细 则 修订履历管理 回收及作废旧版文件 评审 文件修订申请 DWQamp。 EF40417(版本: B/0) DW 东莞东原电子有限公司 A4( 297*210mm) 工程流程图 输入物 主要活动(作业内容) 输出物 选择条件 相关部门 相关文件 / 记录 必须 选择 主管 协助 旧版文件标识 文件的不经意使用,需要保存旧版文件时,必须在其上盖“参考文件”印章,并另作保管。 知识保存对象识别 ○ 品质管理部 各部门 非受控 ,以确保无保密内容。 ,由文控员记在“文件发送台帐”后发送。 文件发送台帐 ○ 相关部门 品质管理部 文件发送台帐 外来文件 /保管。 文件接收台帐 ○ 相关部门 品质管理部 文件接收台帐 选择文件 废弃文件 向部署长报 告后进行废弃,并在“文件管理台帐”中记录废弃日期。 文件管理台 帐 ○ 相关部门 品质管理部 文件管理台帐 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制(改)定日期 版本 页码 DWQamp。 EP40404 文件控制程序文件细则 文件控制程序 品质管理部 B/0 7/12 程 序 文 件 细 则 外来文件 旧版文件废弃 文件登记 旧版文件的标识 DWQamp。 EF40417(版本: B/0) DW 东莞东原电子有限公司 A4( 297*210mm) 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制(改)定日期 版本 页码 DWQamp。 EP40404 文件控制程序文件细则 文件控制程序 品质管理部 B/0 8/12 [附 1] 质量 /环境文件编号标准 /环境管理体系手册 DW Qamp。 E M — 100 QUALITY amp。 ENVIRONMENT M。iso程序文件404文件控制程序b(编辑修改稿)
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,由营业购买部负责购买。 ( JIG),要自身制作。 (由生产部技术科制作) 发票 ○ 相关 部门 品质管 理部 、使用频率、使用部门等进行分析之后规定。 参照 [附 2]、 [附 3] 设定 校验周期 ○ 品质管理部 相关部门 行校验,核对检验设备有无异常。 (包括自身制作的测量仪(J IG)) ○ 品质管理部 相关部门 确认检验设备 ,确定校验的必要性,必要时实 施校验。 校验 成绩书 ○
来确定。 ○ 品质管理部 检验品种 种制定检验规范。 再应用于检验上。 3.“检查基准书”是按照《文件控制程序》来管理。 — 统计技术及管理图的使用 — 检验周期、取样大小、限度样本等计划 — 缺陷分类基准 — 检验品种或检验批量指定方法 — 电气试验、性能试验及特性测试 检验标准 /检验基准书 ○ 品质管理部 相关部门 文件控制程序 JIG,上报法人长批准后由营业购买部协助购买。
人别培训履历卡 1. 由品质管理经理每年 12 月总结各部门提出的培训申请,确定培训的必要性再制定次年培训计划书。 2. 已制定的年度培训计划书要得到法人 长的确认。 培训计划书 ○ 品质管理部 各部门 培训计划书 年度培训计划书 ,向相关培训机关提出培训申请,使培训能顺利地实施。 培训申请 书 ○ 品质管理部 培训计划书 / 培训申请书 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门
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