胡庆余堂
财务管理毕业论文-胡庆余堂药业有限公司财务会计制度调研报告
在 调查 中,内部控制的监督主要包括 内审 部门 的监督 和内审报告情况, 它的主要方式为对企业的账务、实物和现场的监督检查。 ( 1)内控审核部门主要是对企业生产过程,销售过程、资金运用过程等方面进行监督。 具体的方式有: ① 账务检查。 通过 定时 对 企业的 会计凭证、账簿、会计报表进行认真细致的检查分析,发现问题,查明原因,实现财务监督。 ② 实物检查。 对 企业的 设备、财产