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控制程序 品质管理部 B/0 5/12 程 序 文 件 细 则 确保文件的有效性 文件发放 文件登记 确认 确保文件的适用性 DWQamp。 EF40417(版本: B/0) DW 东莞东原电子有限公司 A4( 297*210mm) 工程流程图 输入物 主要活动(作业内容) 输出物 选择条件 相关部门 相关文件 /记录 必须 选择 主管 协助 质量 /环境文件 /环境文件需要修改时
来确定。 ○ 品质管理部 检验品种 种制定检验规范。 再应用于检验上。 3.“检查基准书”是按照《文件控制程序》来管理。 — 统计技术及管理图的使用 — 检验周期、取样大小、限度样本等计划 — 缺陷分类基准 — 检验品种或检验批量指定方法 — 电气试验、性能试验及特性测试 检验标准 /检验基准书 ○ 品质管理部 相关部门 文件控制程序 JIG,上报法人长批准后由营业购买部协助购买。
,由营业购买部负责购买。 ( JIG),要自身制作。 (由生产部技术科制作) 发票 ○ 相关 部门 品质管 理部 、使用频率、使用部门等进行分析之后规定。 参照 [附 2]、 [附 3] 设定 校验周期 ○ 品质管理部 相关部门 行校验,核对检验设备有无异常。 (包括自身制作的测量仪(J IG)) ○ 品质管理部 相关部门 确认检验设备 ,确定校验的必要性,必要时实 施校验。 校验 成绩书 ○
件编号 文件名称 上级程序 文件责任部门 制(改)定日期 版本 页码 DWWI704183 产品检查业务标准 检验和试验程序 品质管理部 B/0 3/5 [附 2] 五金类规格 类 别 检 查 项 目 产品面积 内 容 说 明 检 查 方 式 检 查 装 置 缺陷判断 备注 五金类 外观外面 毛刺 8cm2以下 ≤ 8cm2以上 ≤ 锈斑麻点 8cm2以下 不可见 8cm2以上 不可见
相关文件 /记录 必须 选择 主管 协助 不合格事项 1. 产品及质量 /环境管理体系运行过程中发生的不合格包括如下内容: — 顾客投诉,管理评审、顾客满意、过程监控 — 内部审核中发生的不符合项 — 工程监控中发现的不合格事项 — 检验和试验中发生的不合格事项 — 环境监测中发现的不合格事项 — 供方的不合格事项(供方质量 /环境指导)等。 ○ 各部门 品质管 理部 1. 各部
系外部审核);认可机构(对合格评定机构进行评审);政府(增强对民间合格评定活动的信任,改进政府本身的检查活动)以及其他审核行业(为了互相学习)。 该标准的灵活性在于使用时如标准中多出所述,可以根据受审核 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 20 页 共 77 页 组织的规模、性质、复杂程度以及实施审核的目的和范围的不同而不同。
之供應商。 承擔我司國內散貨運輸之供應商,但仍需提供相關合格證件複印件,以備查驗。 評鑒審核 : 由採購將 [供方实态調查书 ]傳給供應商填寫後回傳給本公司。 必要時品质管理部、生产技术部及营业购买部人員至供應商處依据 (供方评价 CKECK LIST)進行現場評鑒。 樣品或試作品,由生产技术部依照供應商送交之零件承認書,鑒定樣品是否符合要求, 樣品或試作品之鑒定結果,應由採購登記在
是最高管理者的责任和活动。 质量方针的内容: 组织的总方针和宗旨相适应;包括产品满足要求和持续改进的承诺;提供制定和评审质量目标的框架(目标要和方向吻合);确保在组织内的沟通和理解;评审持续的适宜性。 策划 指质量管理体系的总策划, 形成活动通用要求,首先制定目标 质量目标 质量目标 ―― 在质量方面追求的目标 通过质量手册、质量方针的颁布,提出在一段时期内追求的目标,再展开成近期的目标。
文件格式以适用于不同规模的组织;文件的数量和内容更切合组织的过程活动所期望的结果。 基于上述两方面,新版标准在质量管理体系文件的要求上做了简化。 有关质量手册的要求,条款 )表明,手册的内容可根据组织的管理需求确定。 条款 表明,标准要求的质量手册内容是质量管理体系的应用范围、被删减的标准要 求和删减的理由、质量管理体系中使用或引用的程序文件以及描述质量管理体系所包含过程间的相互关系与作用的内容
质量记录管制办法 首件检验记录 各制程检验记录表 序 号 修 订 日 期 修 订 内 容 修 订 部 门 会审部门 会审签名 编制: 审查: 核准: 日期: 制程检验办法 文件编号 页 次 2/2 : 生产进度的安排: “生产管理办法“负责生 产进度的安排及通知各制造部门。 : :