iso
向生产车间检验人员了解采购产品的验证情况。 查阅有关采购产品验证的规定及验证记录,以核实是否满足规定要求。 当存在于供方现场进行验证的情况时,查阅相应的采购合同,是否在合同中作了安排,是否保存相关的控制记录。 .1 生产和服务提供的控制 ◆如何确定和策划生产和服务的全过程。 是否规定了相应的信息,包括必要的作业指导书、产品标准、图样、合同要求等。 ◆策划结果能否确保这些过程处于受控状态
5月 次数 ≤ 5 次/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 正措施关闭有效率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% S1: 人力资源管理 过程 公司在没有推行 ISO/TS16949 质量管理体系以前,公司办对人员培训方面没有做好入厂和岗位培训
针、质量目标、质量 手册 1 二级文件:程序文件 2 三级文件:工作指引 3 ②第二个“□”代表文件级别细分, ISO 体系文件中一、二级文件无需分类 用“ 0”代替 ,三级文件分类如下: 组织分工 类 1 管理制度 类 2 作业流程 类 3 其它 类 4 b. 部门代 码 参照《文件与资料管理程序》操作。 表单编号规则 ISO.□□ .01.□ . 01 . A 表单版本号 表单流水号 文 件
期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW032020 受审部门 办公室 共 页,第 16 页 在线文档阅读 在线文档阅读 标 准 ISO 过 程 编 号 现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定 3 培训或其他措施以满足需求(查年度培训计划及实施)。 4 从事特殊工作人员的资格考核记录:(包括内审员) 教育、培训、技能和经历 — 考试或考核 — 证书和 /或上岗证。 5
的现有系统是指当前实际使用的系统,这个系统可能是计算机系统,也可能是一个机械系统甚 至是一个人工系统。 分析现有系统的目的是为了进一步阐明建议中的开发新系统或修改现有系统的必要性。 可行性研究报告 Version: Date: 2020/09/04 Confidential Chicony Software Inc., 2020 Page 7 of 11 处理流程和数据流程
三.技术可行性和成熟性分析 3. 1 项目的技术创新性论述 3. 1. 1 项目产品的基本原理 下面是对组成系统的三大部分的基本原理进行介绍 : 防火墙 古时候,人们常在寓所之间砌起一道砖墙,一旦火灾发生, 它 能够防止火势蔓延到别的寓所,这种墙因此而得名 “ 防火墙 ”。 现在,如果一个网络接到了 Inter上, 它 的用户就可以访问外部世界并与之通信。 但同时
量计划的一部分。 ( ) ● 质量计划 ● 顾客规范 ● 技术规范 接收标准 组织是否确定了所开发产品的接收标准,并在需要时获得了顾客的批准。 ( ) ● 试验规范 ● 产品确认试验计划和确定的接收标准 组织属性类数据的接收标准是否为零缺陷。 ( ) ● 试验计划和试验规范中的接收标准 保密性 组织是否确保顾客合同产品和在开发项目,以及相关产品信息的保密性。 ( ) ● 信息访问安全 ●
考虑如下受控条件: —— 生产和服务提供部门,应得到来自设计和开发、工程、销售等部门的关于表述产品特性的信息。 如产品规范、图样、工艺规程、服务规范等以指导员工按规范进行生产加工。 —— 必要的作业指导书。 作业指导书的形式可以是工艺卡 、 操作规范 、 检验指导书等形式。 —— 使用适当的设备。 除生产设备外 , 还可包括各种工装 、 卡具 、 模具 、 辅具等生产手段 , 并有计划地进行维护
在最接近原来条件的情况下复现 包括报告副本 包括有关人员的标识 工作同时予以记录,识别属于某项具体任务 复核试验 ,不应修改第一次的原始记录 记录更改应划改、在旁边标上正确值,并由更改人签名 电子储存记录也须采取相应措施 来自 中国最大的数据库下载 内部审核 审核的定义 为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足 审核准则 的程度所进行的系统的
職 責 權 限 總 經 理 管 理 者 代 表 生 產 副 總 技 術 副 總 經 營 副 總 全 質 辦 技 術 科 檢 驗 科 生 產 科 設 備 科 銷 售 科 供 應 科 生 產 車 間 文件要求 ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責 ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎設施