检查
法定代表人或单位负责人授权他人办理开户的,网点是否留存授权书;代理他人开户的,是否留存被代理人和代理人的有效身份证件复印件; ( 10)检查 经办柜员是否使用联网核查系统对法定代表人、单位负责人及代理人身份证进行核查; ( 11)检查开户资料是否合规、完整。 如:开户申请书填写是否规范;是否有可疑或已超过有效期的营业执照、批文等开户证明文件;留存资料中的组织机构代码证、企业法人营业执照
采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过 %或二氧化碳浓度超过 %时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。 1 采掘工作面及其他巷道内,体积大于 m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到 %时,附近 m 内必须停止工作,撤出人员,切断电源,进行处理。 1 低瓦斯矿井中,相对瓦斯涌出量大于 10m3/t 或有瓦斯喷出的个别区域(采区或工作面)应按 管理。 1 瓦斯检查人员必须执行瓦斯 和
有效 □不完好有效: 控制设备: 抽查部位 消防水泵 √ 信号反馈正常 □信号反馈不正常: 自动灭火系统 自动喷水灭火系统: √ 有 □无 湿式报警阀:抽查部位 负一楼消防 水泵房 √ 主件完整 □主件不完整: √ 阀门开启正常 □阀门开启不正常: 末端试水装置:位置 3楼西面卫生间、 6楼西面卫生间 √ 水压、流量正常 □水压、流量不正常: √ 信号反馈正常 □信号反馈不正常: 泡沫灭火系统
相关要求及改进 自评 对比 20 60 各职能科室 对 《 三级综合医院评审标准实施细则 》中与本部门相关 项目 进行自评打分( 分 ABC 三个分数 ),并和三甲评审期间 的 自评情况做对比,未自评的 每项 扣 5 分,未做对比的 每项 扣 5 分。 提供的自评分数要真实,不真实扣 20 分。 改进措施 40 根据自评情况,提出现存的问题 及 困难, 有支撑材料, 针对问题有改进措施
—— 第 2 页 共 3 页 文件编号: AMSOP95G 版 本 号: 03 5S 评比与激励 NO 行 动 和 要 求 负 责 01 每月底,根据以下检查结果进行评比: — 稽查员组织检查所发现的问题点(以发出问题票为准); — 员工自律表现结果; — 工伤记录。 稽查员 02 按 5S 检查区域不同性质划分不同的评比群体(即现场、办公室): — 每一群体均将产生两名“ 5S
监察 部、物流分中心、生产 技术部、 多经办 等部门负责人 领导小组下设办公室 ,设在审计部, 主要负责制定审计检查工作方案、日常组织及协调工作 ,组织各单位自查自纠和公司检查工作。 主 任: 公司审计部主任 副主任: 公司财务 部 副 主任 公司监察部主任 农电工作部主任 公司 多经办主任 成 员:审计部、人力资源部、财务 部、营销部、农电工作部、 纪检 监察 部、 物流分中心、 生产技术部、
[答案]( B) 答对率 46. 37% [试题 42]热容量的单位 J 和 HU 的关系是 A、 1HU= B、 1HU= C、 1HU= D、 1HU= E、 1HU= [答案]( D) 答对率 40. 79% [试题 43]关于管电压、管电流的叙述,正确的是 A、管电压是峰值、管电流是平均值 B、管电压是峰值、管电流是有效值 C、管电压是有效值、管电流是平均值 D、管电压是峰值
: 1 个实测区,累计实测实量 15个实测区。 所选 2 套房的实测区不满足 15 个时,需增加实测套房数。 ,同一个部位,从地面向上 300MM和 1500MM位置分别测量 1 次。 2 次实测值作为判断该实测指标合格率的 2 个计算点。 : 300 1200 第一尺 第二尺 实测实量检查专项方案 20 /进深偏差(抹灰工程) : 1 个实测区,累计实测实量 6个功能房间的 12 个实测区。
,接缝处是否朝后。 冰箱 冰箱内外是否干净;操作是否正常;是否按规定数量放置饮料;是否备好 饮料签单及开瓶器、 空调 温度是否适中;控制器是否正常;风口是否发出声响及藏有灰尘。 电话 电话是否正常,电话上讯号灯有无故障,电话机是否清洁卫生;电话是否收拾整齐。 床 床单、枕套是否干净,床罩是否铺得平整、完美无破损;床头板、床头柜是否干净,床脚是否牢固、稳定,床下是否干净,有无遗留物品。 地毯
和健康监护档案建立情况 ; ( 八 )工作场所职业病危害因素的检测、评价 及职业卫生档案建立情况 ; ( 九 )职业危害防护设施设置、检修、维修和使用情况; 2 (十 )从业 人员 遵守相关的职业卫生管理制度操作规程 情况。 (十 一 )密闭空间职业危害防治规定的落实 (十 二 )法律法规标准和本单位需要落实的其他情况 第三条:监督检查要求 (一) 经理 、