内审员
计划的实例: 内部审核计划 审核目的: 验证受审核部门 /区域的管理体系与标准、法律法规、合同和公司管理体系文件的确符合程度,并评价其是否得到有效实施。 审核范围:牛皮卡纸的生产制造 审核依据: ■ ISO9001: 20xx ■ ISO14001: 1996 ■ OHSMS18001: 20xx ■本组织管理体系文件 ■合同 ■ 适用的法律法规 审 核 组 长: 组 员 姓 名 李 成 段 刚
质量管理体系和质量的要求能力。 供方的评定办法见 ****。 对供方质量保证能力的评定。 公司的业务部应协助相关部门(技术质量部、生产部)于适当的时间可通过下列任何方法予以评定。 a. 现场实地评定供方的能力及/或质量管理体系。 b. 样品评定 c. 供方能力和以往业绩的质量审核证书、报告和/或记录 d. 其他使用者反馈的信息 建立并保存合格供方的质量记录。 (考核表、评价表、合格供方等)。
在实现所要求的结果方面,过程是否有效。 综合上述问题的答案可以确定评价结果。 质量管理体系评价涉及的范围可有所不同,也包括各种活动,如质量管理体系审核和质量管理评审以及自我评定。 质量管理体系审核 审核用于确定符合质量管理体系要求的程度。 审核发现用于评定质量管理体系的有效性和识别改进的机会。 第一方审核用于内部目的,由组织自己或以组织的名义进行,可作为组织声明自身合格的基础。
的特点不同,有关审核准则的应用或删减范围。 — 实施审核活动所覆盖的时间段。 举例来说,如果组织申请第三方认证/注册,审核范围应由审核委托人或受审核方与认证/注册机构一起确定,并作为审核方案策划的基础。 审核完成后,认证/注册 机构也将在签发的注册证书上予以说明;如果组织接受顾客为商业目的对管理体系进行审核,其审核范围主要由顾客决定;如果组织实施管理体系的内部审核
检查表可按标准的条款要求编写或按部门职责要求编写,按过程顺序 展开(水平展开法)。 多标准(如 ISO900 ISO1400 OHSMS18001)的一体化审核时,按受审核部门的职责要求编写检查表比较易于操作,否则您可能需要分别编制三份检查表来适用不同的标准要求。 检查表的格式一般为“问题一结果”型,左边写出要审核的内容,右边留出空格填写审核的结果。 也可以在“问题一结果”的中间插入审核方法
编号: XWQR0722 受审核部门: 生产办 审核员: 审核日期: 序号: 序号 审核内容及方法 现场审核记录 标准条款号 判定 1 生产办有哪些过程。 它们的顺序、接口和 相互关系。 (询问) 2 怎么保证这些过程有效运行。 如何对这些过程的运行进行有效监控和测量。 (询问、查证) 3 在生产和服务过程中,对产品的放行是否明确。 放行条件是什么。 遵守了吗。 放行过程的监测是如何规定的
来自 中国最大的资料库下载 4 质量管理体系 • 文件控制 (形成书面文件 ) • 1)原因 :文件是质量活动的依据和凭据 ,是员工的质量行为准则,所以 • 要控制 . • 2)控制笵围 : • a、组织编制的文件 :质量手册程序文件 ,作业文件 ,质量记录 ,质量策划等 . • b、 组织编制的技术文件 :图纸 ,技术标准 ,检验规笵 ,工艺文件 . • c、 外来文件 :外部图纸资料
降低资源和能源消耗; – 减少和消除污染物; – 设计中应考虑产品的生产、使用和废弃尽量减少对环境影响 – 减少新项目开发环境影响。 35 青岛 XXX企业管理咨询有限公司 来自 中国最大的资料库下载 策 划 、指标和管理方案 • 管理方案: – 目的:为实现环境目标指标; • 目标要先进、合理,一定是现在没有到达的。 – 内容:与目标指标要对应; – 要求:问题明确、措施具体、责任到位
德、思想开阔,善于交往,注意观察,感知力,多才多艺,韧性,明断,自立。 在工作场所的业绩满意程度 业绩评价 通用知识和技能 审核原则、 程序和技术 根据预定程序进行审核 的能力,与工作场所同事沟通的能力 完成内审员培训课程 作为内审组成员完成的 3 次审核。 培训记录的评审 观察 评审 管理体系和引用文件 应用管理体系手册相关部分和相关程序的能力 阅读和理解管理体系手册有关审核目的
tiveness • Utilize the checklist • Need to follow up with cross department • Modify the audit plan when necessary • Record the nonconformance • Confirm the audit result with the auditee • 找寻事实,客观证据 •